一分11选5市广播电视台2018年度决算公开

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  一分11选5市广播电视台2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党的五分3d舆论工作路线、方针、政策,牢牢把握正确的舆论导向,围绕市委市政府中心工作开展五分3d宣传。

2、负责一分11选5综合频道、公共频道、影视娱乐频道等电视频道和综合广播、经济广播、交通文艺广播、农村广播等广播频率的-大分一分彩制播、管理;负责完整传输发射中央、省、市广播电视-大分一分彩。

3、负责《一分11选5广播电视报》的编辑、出版、发行。

4、负责一分11选5-大分一分彩-五分3d、“无线一分11选5”移动客户端等的建设、运营。

5、负责所属各媒介的广告经营、发布、管理。

6、按照政府授权,管理和经营所属广播电视资产,确保国有资产保值增值。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、一分11选5市广播电视台为市政府直属正处级事业单位,一分11选5市广播电视台无下属单位,内设29个部门(正科级建制):党委办公室、办公室、财务中心、人力资源中心、行政中心、总编办公室、播音主持管理办公室、五分3d研究室、纪检监察室、工会、电视五分3d中心、电视社教中心、影视中心、电视文艺中心、广播五分3d综合频率、广播交通文艺频率、广播经济生活频率、广播城市管理频率、广播-大分一分彩制作中心、报业中心(保留“一分11选5广播电视报社”牌子)、新媒体中心、大型活动部、广告中心、广告监管中心、安全播出保障部、广播传输中心(保留“一分11选5中波发射台”牌子)、电视传输中心(保留“一分11选5电视调频发射台”牌子)、技术中心、制作中心。在编职工205人,合同制职工242人,离退休人员129名。

2、从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体为:一分11选5市广播电视台本级。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,市广电台开拓创新,真抓实干,推动广电事业产业发展不断取得新成绩、新突破,荣获“江苏省五分3d出版广电(版权)系统先进集体”表彰。市广电台始终坚持五分3d立台、产业兴台、人才强台、品牌塑台发展战略,唱响主旋律,传播正能量,广电事业发展稳步向前。

(一)主要目标完成情况

1、五分3d宣传方面。紧紧围绕学习宣传贯彻十九大主线和中国梦一分11选5篇章、“两聚一高”一分11选5实践主题,牢牢把握正确导向,旗帜鲜明抓好五分3d舆论阵地建设。主题报道,策划组织“新时代 新作为 新篇章”“圆梦小康 崛起江淮”“风起潮涌改革路”三个全媒五分3d行动,推出电视专栏48个、广播专栏23个,播出主题报道2000多条。典型宣传,开设“身边的感动”“一分11选5好人”等专栏,推出《劳动美》等系列报道,报道时代感强,鲜活生动的先进典型,构筑引领一分11选5发展的精神脊梁。对上对外宣传,全年在央视五分3d用稿120条、央广五分3d用稿92条,年初获央视“中国电视五分3d协作网十佳优秀通联集体”、央广“五分3d报道优秀供稿奖”表彰;省台电视五分3d用稿1730条、广播五分3d用稿540条,向我苏网供稿1200多条,电视、广播省台用稿均居全省第一,新媒体用稿位居全省第三,获全省首届“五分3d融合创新金荔枝奖”。

2、产业经营方面。坚持广告创收和产业经营双轮驱动,全力拓展和培植广告信息、视听制播、教育培训、演艺会展等四元产业,经营创收序时推进,稳中向好。年度参投拍摄《桃之夭夭》《青年霍元甲之威震津门》等电视剧6部;小荧星才艺培训学员3万多人次;举办本土春晚、《穿越世纪的缅怀》、《奔腾岁月》以及文化讲坛、汽车消费节、房博会、主持人大赛等各类活动近300场,影响广泛。

3、队伍建设方面。积极实践“引领传媒风尚,肩负主流担当”的新时期一分11选5广电精神,持续完善人事和分配制度改革,强化培训和实践锻炼,做优广电“励学讲坛”,大力培养“四能两善”复合型人才;中高级专业技术职称分别达104人和47人,人才队伍素质进一步优化;深入开展构架栏目-大分一分彩与受众“连心桥”主题活动,组织“社区看片会”20场,“民生记者进社区”活动12场,“播音主持人面对面”活动7场,推动采编播技人员深入基层、深入百姓,拓展延伸联系群众、服务群众的广度和深度,“走转改”活动经验在中宣部等主办的《三项学习教育通讯》上刊载推广。

4、品牌塑造方面。新推出电视《悦读》《舌尖淮扬》、广播《我们读书吧》《从949出发》等-大分一分彩;《穿越世纪的缅怀》《大江歌罢》获第34届江苏文艺大奖;《格冬代》《大美一分11选5》等获第19届全国电视外宣“彩桥”奖;《永不褪色》获全国消防部队“辉煌新篇·红门荣耀”纪录片微电影大赛一等奖;在全省创优评比中41件作品获奖,其中一等奖8项。

5、工程建设方面。一分11选5新广电中心项目全面启动,目前桩基、土方工程基本完成,推行标后APP全流程监管,打造优质阳光高效工程;一分11选5电视调频发射台通过省专家组验收,正式进入试播阶段,获中央人民广播电台“-大分一分彩传输优秀发射台站”称号;利用一分11选5电视调频发射塔塔座一层建设的市民防馆正式开工;8+2讯道高清电视转播车建造完成,正式投入使用,高清非编网建设、电视演播室系统高清化改造进程加快,高清化制播体系建设稳步推进。

(二)特色亮点工作

1、主题活动有声有色有效。积极担当主流媒体职责使命,承办大型主题活动近百场,既有一分11选5春晚、中国新歌声、“六一”晚会等文艺活动,也有《穿越世纪的缅怀》、清明公祭、最美环卫人等纪念活动;既有“使命呼唤担当”故事会、“讲文明·知礼仪”亲子礼仪故事大赛等文化活动,也有食品安全专项执法“逢十”行动等舆论监督活动。一是把握时代特征。举办《奔腾岁月·穿越40年的寻访》活动,用深情的讲述、精彩的短片等多种表现形式,回眸改革开放40年辉煌成就,展望一分11选5高质量发展美好明天。举办寻找一分11选5四十年缘分夫妻、大学生创业大赛等活动以及“骑行看一分11选5”等微信互动活动,紧扣时代主旋律,把握时代新特点,凝聚起昂扬向上的正能量。二是把握渗透特效。与满天星业余交响乐团合作,在一分11选5、北京先后举办《俯仰天地间》《音乐点亮人生》《永远的怀念》等4场交响音乐会,用音乐向俯仰天地、光照千秋的周恩来总理致敬,为群众奉献了精彩的高雅艺术盛宴,扩大一分11选5纪念周恩来诞辰120周年系列活动的影响力。举办“青春耀一分11选5”五四主题活动、“为天平增辉 向人民报告”事迹报告会、“使命的呼唤”情境故事会等,注重找准结合点、挖掘共鸣点,达到了“未见渠中有流水,一旦池间已满液”的效果。三是把握地域特色。1月8日,成功举办大型诗歌朗诵会《穿越世纪的缅怀》,邀请田华、陈铎、刘劲、黄薇、戈弋等艺术家参与演出,使活动与群众心声形成同频共振,给人以精神的洗涤与升华。朗诵会通过电视、广播及人民网、央视五分3d+、腾讯视频等9大平台直播,吸引百万网民在线收看,10多家国内主流媒体聚焦关注;朗诵会光盘成为广大群众和各个部门单位深入学习践行周恩来精神的生动教材以及基层党员干部冬训教材和恩来干部学院的培训教材。策划组织“扬纤夫精神·颂不朽丰碑”百名主播主题诵读活动,形成央省市县四级联动、省内省外互动传播的广泛效应;开展周恩来诗会、周恩来读书节系列活动以及“传承伟人风范·推行绿色殡葬”清明公祭仪式暨花坛葬等活动,贯穿全年,形成了“践行周恩来精神  建好周总理家乡”的浓郁氛围。

2、媒体融合风生水起。深入构建广电报网端微融合发展的立体化传播格局,一是网端微宣传质量稳步提高、视听内容不断丰富。一分11选5-大分一分彩-五分3d、“无线一分11选5”客户端及微信公众号等推出专题20多个,发布稿件近2000条,制作推出《启航新征程》《食博会是如何成为“网红”的》等一批H5产品,独家推送的文章《英雄一路走好》当天阅读量突破10万+;二是视频直播功能持续加强,组织开展网端视频直播活动,取得社会广泛关注和热烈反响,其中,一分11选5食品安全“逢十”行动推出18期,累计观看人次达150万;三是服务功能日臻完善,无线一分11选5客户端打造“法律在线”便民服务平台,获江苏省优秀法治实事项目奖;开发微信小程序“点亮一分11选5”“骑行看一分11选5”等,参与群众达70多万人次;开通“真一分11选5·正一分11选5”抖音政务号,创作推出网络短剧《老师,您辛苦了》、动画短片《包五的五包》等优质内容。


第二部分 一分11选5市广播电视台2018年度部门决算表


第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

一分11选5市广播电视台2018年度收入、支出总计 14389.22   万元,与上年相比收、支总计各减少 2363.48 万元,减少    14%。其中:

(一)收入总计 14389.22 万元。包括:

1.财政拨款收入  605.65  万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  50.84  万元,增长 9.16 %。主要原因是财政当年对我台追加了一些项目经费,比如周恩来诞辰120周年活动经费和高清转播车配套设备的购置等经费。

2.上级补助收入   0   万元,与上年相比相同。

3.事业收入 7996.6 万元,为一分11选5市广播电视台开展广告经营和产业经营等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 3444.09 万元,减少 30 %。主要原因是下属企业本年未分配。

4.经营收入  0 万元,与上年相比相同。

5.附属单位上缴收入    0  万元,与上年相比相同。

6.其他收入   0  万元,与上年相比相同。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为一分11选5市广播电视台使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 5786.97 万元,主要为一分11选5市广播电视台上年结转本年使用的常用项目经费的结余结转。

(二)支出总计 14389.22   万元。包括:

1.科学技术支出0.6万元,主要用于我台“333”工程优秀人才培养经费。与去年相比减少12.4万元,减少 95.38%。主要原因是一分11选5市科技局缩减了对我台的科技项目和科研经费。

2.文化体育与传媒支出8174.66 万元,主要用于广电事业的运营。与去年相比减少2778.07万元,减少25.36%。主要原因是主要建筑材料价格快速上涨,导致本年度新广电中心建设项目进展缓慢。

3.住房保障(类)支出:442.79万元,主要用于缴纳职工住房公积金。与去年相比增加442.79万元,增加100%。主要原因是上年度未将该项支出单独填报。

4.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是一分11选5市广播电视台对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比相同

5.年末结转和结余  5771.16  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为一分11选5市广播电视台本年度(或以前年度)预算安排的 新广电大楼等项目的建设用款,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。(新广电中心基建预算大约为3.3亿元)

二、收入决算情况说明

一分11选5市广播电视台本年收入合计 8602.25 万元,其中:财政拨款收入 605.65万元,占 7 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 7996.6万元,占 93 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0  %。

三、支出决算情况说明

一分11选5市广播电视台本年支出合计 8618.05 万元,其中:基本支出 4402.94  万元,占 51  %;项目支出  4215.11  万元,占 49 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一分11选5市广播电视台2018年度财政拨款收、支总决算   605.65万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加50.84万元,增长9%。主要原因是财政当年对我台追加了一些项目拨款,比如周恩来诞辰120周年活动经费和高清转播车配套设备的购置等经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。一分11选5市广播电视台2018年财政拨款支出 605.65  万元,占本年支出合计的 7  %。与上年相比,财政拨款支出增加  50.84 万元,增长 9 %。主要原因是财政当年对我台追加了一些项目拨款,比如周恩来诞辰120周年活动经费和高清转播车配套设备的购置等经费。

一分11选5市广播电视台2018年度财政拨款支出年初预算为    100.0万元,支出决算为 605.65 万元,完成年初预算的 605.65 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政当年对我台追加了一些项目拨款,比如周恩来诞辰120周年活动经费和高清转播车配套设备的购置等经费支出。

其中:

(一)科学技术支出(类)

1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6 万元,决算数大于年初预算的主要原因是一分11选5市科技局对我台的科技项目和科研经费进行了追加。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1. 文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.0 万元,决算数大于年初预算的主要原因是财政对我台追加相关项目支出。比如周恩来诞辰120周年活动经费和高清转播车配套设备的购置等经费支出。

2. 文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为196.0 万元,决算数大于年初预算的主要原因是财政对我台追加相关项目支出。比如周恩来诞辰120周年活动经费和高清转播车配套设备的购置等经费支出。

3.五分3d出版广播影视(款)电视(项)。年初预算为100.0万元,支出决算为100.0 万元。完成年初预算的 100 %。

4. 五分3d出版广播影视(款)其他五分3d出版广播影视支出(项)。年初预算为0.0万元,支出决算为123.05 万元。决算数大于年初预算的主要原因是财政对我台追加相关项目支出。比如周恩来诞辰120周年活动经费和高清转播车配套设备的购置等经费支出。

5.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0.0万元,支出决算为185.0万元。决算数大于年初预算的主要原因是财政对我台追加相关项目支出。比如周恩来诞辰120周年活动经费和高清转播车配套设备的购置等经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

一分11选5市广播电视台2018年度财政拨款基本支出  0 万元,其中:

(一)人员经费  0  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  0 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一分11选5市广播电视台2017年度财政拨款基本支出决算表为空表。因我单位为专户核拨单位,一般公共预算未安排相关资金。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。一分11选5市广播电视台2018年一般公共预算财政拨款支出  605.65 万元,与上年相比增加  50.84 万元,增长  9 %。主要原因是财政当年对我台追加了一些项目经费,比如周恩来诞辰120周年活动经费和高清转播车配套设备的购置等经费。一分11选5市广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  100.0  万元,支出决算为 605.65 万元,完成年初预算的 605.65 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政当年对我台追加了一些项目经费,比如周恩来诞辰120周年活动经费和高清转播车配套设备的购置等经费支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一分11选5市广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  0 万元,其中:

(一)人员经费  0  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 0  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

此表为空表。因我单位为专户核拨单位,一般公共预算未安排相关资金。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

一分11选5市广播电视台2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出 0   万元,占“三公”经费的  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计  0 人次。开支内容主要为:……。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆,主要为……。

(2)公务用车运行维护费决算支出    0    万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3.公务接待费  0 万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。其中:国内公务接待支出   万元,接待  0 批次,  0 人次,主要为接待……;国(境)外公务接待支出  0 万元,接待 0  批次, 0  人次,主要为接待……。

一分11选5市广播电视台2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2018 年度全年召开会议  0 个,参加会议 0  人次。主要为召开……。

一分11选5市广播电视台2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0 万元,完成预算的   0 %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2018年度全年组织培训 0  个,组织培训  0 人次。主要为培训……。

此表为空表。因我单位为专户核拨单位,一般公共预算未安排相关资金。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

一分11选5市广播电视台2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元,主要是用于……。

2. ……

此表为空表。因我单位为专户核拨单位,一般公共预算未安排相关资金。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出  0 万元,比2017年增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:……。

此表为空表  因我台非行政单位

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额  433.82 万元,其中:政府采购货物支出  433.82 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的  0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是公务用车,用于五分3d记者采访出行;单价50万元(含)以上的通用设备12台(套),单价100万元(含)以上的专用设备4台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共  0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0 万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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